四川美术学院2017年度决算公开

来源: 时间:2018-08-27 12:07:47 作者: 点击:

收入支出决算总表

公开01表

部门:四川美术学院 金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

金额

项 目

金额

栏 次

1

栏 次

2

财政拨款收入

21,527.72

一般公共服务支出


上级补助收入


外交支出


事业收入

13,418.17

国防支出


经营收入


公共安全支出


附属单位上缴收入


教育支出

37,155.35

其他收入

3,588.05

科学技术支出

454.04



文化体育与传媒支出

115.00



社会保障和就业支出

1,224.30



医疗卫生与计划生育支出

214.10



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出

257.21



粮油物资储备支出




其他支出




债务还本支出




债务付息支出


本年收入合计

38,533.94

本年支出合计

39,420.01

用事业基金弥补收支差额


结余分配

115.32

年初结转和结余

5,617.00

年末结转和结余

4,615.62

44,150.94

44,150.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:四川美术学院 2017年度 金额单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

38,533.94

21,527.72


13,418.17



3,588.05

205

教育支出

36,197.74

19,717.11


13,418.17



3,062.46

20502

普通教育

36,197.74

19,717.11


13,418.17



3,062.46

2050205

高等教育

36,179.74

19,699.11


13,418.17



3,062.46

2050299

其他普通教育支出

18.00

18.00






206

科学技术支出

525.58






525.58

20699

其他科学技术支出

525.58






525.58

2069999

其他科学技术支出

525.58






525.58

207

文化体育与传媒支出

115.00

115.00






20701

文化

115.00

115.00






2070111

文化创作与保护

115.00

115.00






208

社会保障和就业支出

1,224.30

1,224.30






20805

行政事业单位离退休

1,224.30

1,224.30






2080502

事业单位离退休

232.83

232.83






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

670.00

670.00






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

321.47

321.47






210

医疗卫生与计划生育支出

214.10

214.10






21011

行政事业单位医疗

214.10

214.10






2101102

事业单位医疗

214.10

214.10






221

住房保障支出

257.21

257.21






22102

住房改革支出

257.21

257.21






2210201

住房公积金

257.21

257.21






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:四川美术学院 2017年度 金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

39,420.01

21,832.54

17,587.47




205

教育支出

37,155.35

20,136.92

17,018.43




20502

普通教育

37,155.35

20,136.92

17,018.43




2050205

高等教育

37,137.35

20,136.92

17,000.43




2050299

其他普通教育支出

18.00


18.00




206

科学技术支出

454.04


454.04




20699

其他科学技术支出

454.04


454.04




2069999

其他科学技术支出

454.04


454.04




207

文化体育与传媒支出

115.00


115.00




20701

文化

115.00


115.00




2070111

文化创作与保护

115.00


115.00




208

社会保障和就业支出

1,224.30

1,224.30





20805

行政事业单位离退休

1,224.30

1,224.30





2080502

事业单位离退休

232.83

232.83





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

670.00

670.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

321.47

321.47





210

医疗卫生与计划生育支出

214.10

214.10





21011

行政事业单位医疗

214.10

214.10





2101102

事业单位医疗

214.10

214.10





221

住房保障支出

257.21

257.21





22102

住房改革支出

257.21

257.21





2210201

住房公积金

257.21

257.21





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:四川美术学院 2017年度 金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

21,527.72

一般公共服务支出




政府性基金预算财政拨款


外交支出






国防支出






公共安全支出






教育支出

19,859.00

19,859.00




科学技术支出






文化体育与传媒支出

115.00

115.00




社会保障和就业支出

1,224.30

1,224.30




医疗卫生与计划生育支出

214.10

214.10




节能环保支出






城乡社区支出






农林水支出






交通运输支出






资源勘探信息等支出






商业服务业等支出






金融支出






援助其他地区支出






国土海洋气象等支出






住房保障支出

257.21

257.21




粮油物资储备支出






其他支出






债务还本支出






债务付息支出




本年收入合计

21,527.72

本年支出合计

21,669.62

21,669.62


年初财政拨款结转和结余

235.58

年末财政拨款结转和结余

93.68

93.68


一般公共预算财政拨款

235.58





政府性基金预算财政拨款






总计

21,763.30

总计

21,763.30

21,763.30


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:四 2017年度 金额单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

合 计

21,669.62

13,579.12

8,090.50

205

教育支出

19,859.00

11,883.51

7,975.50

20502

普通教育

19,859.00

11,883.51

7,975.50

2050205

高等教育

19,841.00

11,883.51

7,957.50

2050299

其他普通教育支出

18.00


18.00

207

文化体育与传媒支出

115.00


115.00

20701

文化

115.00


115.00

2070111

文化创作与保护

115.00


115.00

208

社会保障和就业支出

1,224.30

1,224.30


20805

行政事业单位离退休

1,224.30

1,224.30


2080502

事业单位离退休

232.83

232.83


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

670.00

670.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

321.47

321.47


210

医疗卫生与计划生育支出

214.10

214.10


21011

行政事业单位医疗

214.10

214.10


2101102

事业单位医疗

214.10

214.10


221

住房保障支出

257.21

257.21


22102

住房改革支出

257.21

257.21


2210201

住房公积金

257.21

257.21


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:四川美术学院 金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6,126.82

302

商品和服务支出

5,159.05

310

其他资本性支出

373.42

30101

基本工资

2,222.65

30201

办公费

477.98

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

72.49

30202

印刷费

259.26

31002

办公设备购置

350.27

30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

418.74

30204

手续费


31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费

318.43

31006

大型修缮


30107

绩效工资

1,800.00

30206

电费

268.02

31007

信息网络及软件购置更新

18.26

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

670.00

30207

邮电费

67.83

31008

物资储备


30109

职业年金缴费

321.47

30208

取暖费


31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出

621.46

30209

物业管理费

1,051.76

31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

1,919.83

30211

差旅费

1,039.20

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费

79.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费

153.83

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费

269.11

31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金

65.66

30215

会议费

31.75

31020

产权参股


30305

生活补助

5.73

30216

培训费


31099

其他资本性支出

4.89

30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费


30218

专用材料费

21.16

30401

企业政策性补贴


30308

助学金

1,358.40

30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费

1,221.21

30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

257.21

30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费

41.20

30701

国内债务付息


30313

购房补贴


30229

福利费

62.14

30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

30.00

399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

8,046.65

公用经费合计

5,532.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:四川美术学院 2017年度 金额单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计















注:我校无政府性基金预算财政拨款收入支出

部门决算相关信息统计表

公开08表

编制单位:四川美术学院 2017年度 金额单位:万元

项 目

预算数

决算数

项 目

决算数

栏 次

1

2

栏 次

3

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费


(一)支出合计

30.00

30.00

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

30.00

30.00



(1)公务用车购置费



三、国有资产占用情况

(2)公务用车运行维护费

30.00

30.00

(一)车辆数合计(辆)

10.00

3.公务接待费



1.部级领导干部用车


(1)国内接待费



2.一般公务用车

10.00

其中:外事接待费



3.一般执法执勤用车


(2)国(境)外接待费



4.特种专业技术用车


(二)相关统计数

5.其他用车


1.因公出国(境)团组数(个)


(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


2.因公出国(境)人次数(人)


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


3.公务用车购置数(辆)




4.公务用车保有量(辆)

10.00



5.国内公务接待批次(个)




其中:外事接待批次(个)




6.国内公务接待人次(人)




其中:外事接待人次(人)




7.国(境)外公务接待批次(个)




8.国(境)外公务接待人次(人)




备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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